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朝阳市龙城区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定

2012-12-20

根据《中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于县(市)区政府机构改革的实施意见》(朝委发【200912号)和中共朝阳市委办公室、朝阳市人民政府办公室关于印发《朝阳市龙城区人民政府机构改革方案》的通知(朝委办发【201011号)有关规定,设立朝阳市龙城区审计局(以下简称龙城区审计局),机构规格为正科级。现将龙城区审计局职能配置、内设机构、人员编制和领导职数确定如下:

一、主要职责

龙城区审计局是区政府综合经济监督部门,主管全区审计工作。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针、政策和法律、法规,组织指导全区的审计工作。

(二)负责管理全局审计干部培训教育工作。

(三)负责区本级预算执行情况和其他财政收支审计以及乡(镇)街政府(办事处)的年度财政预算执行和决算审计工作。

(四)根据区委干部管理部门的委托,对党政领导干部任期经济责任制开展审计。

(五)负责对区本级行政机关、司法机关、人民团体、民主党派及其所属事业单位财务收支的审计工作。

(六)负责审计区政府有关部门及其下属单位的财务收支。

(七)负责对区所属国有工交、商贸企业进行审计监督开展专项审计调查和专项审计工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构及职责

根据上述职责,龙城区审计局内设6个股(室)。

(一)办公室

负责组织有关会议;负责局机关文电处理、保密、信访、档案、行政后勤、安全保卫、财务、人事、退休干部管理服务工作;负责机关建设工作。

(二)经济责任审计室

研究草拟关于经济责任审计工作的规定、办法;对区直各部门及各乡(镇)街主要负责人在任职期内的经济责任履行情况进行审计监督。

(三)法规综合股

研究财政经济方面的法律、法规和政策,提出有关建议;起草有关报告、文件;负责审计业务质量建设;编制审计工作规划,安排年度审计计划;负责审计统计;协调各业务股室的审计事项,开展审计综合分析;审理与复核审计机关对外出具的审计结论性文书;负责审计科研课题的拟订和论文审查报送;负责宣传、信息和调研工作;协助有关部门调查经济大案要案;受理审计行政复议和应诉;组织实施审计普法教育、审计法制及业务类培训;负责全区内审工作的管理与指导。

(四)财政审计股

负责区本级财政预算执行和其他财政收支的审计;对乡(镇)政府年度财政决算进行审计;在市审计局统一组织和授权下,对地税部门的税收征管和财务收支进行审计;开展专项审计调查。

(五)行政事业审计股(农业资源环保审计股、社会保障审计股)

对本级行政机关、事业单位(不含其他专业审计股归口审计部门)、法院、检察院、群众团体、民主党派等部门、单位的财政、财务收支进行审计;开展专项审计和审计调查。

对区农业、林业、畜牧、水利、资源环保资金的筹集、管理、使用情况进行审计;对扶贫开发资金进行审计;开展行业专项审计和审计调查。

对养老、医疗、失业等社会保险基金的财务收支及社会福利、救灾救济、优抚安置和社会捐赠资金的管理使用情况进行审计;开展行业专项审计和审计调查。

(六)投资审计股

负责对全区的基建投资建设项目工程预决算审计;负责对城市建设资金、交通建设资金的审计;开展行业专项审计和审计调查。

 

办公地址:朝阳市双塔区黄河路51-6

联系电话:3720069

 

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